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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017277
Monto de la Factura
₲ 17.563.253
Nro. Solicitud de Transferencia
185347
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.702.335

Retención DNCP
₲ 62.589
Retención IVA
₲ 478.997
Retención Renta
₲ 319.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115108
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.415.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.415.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DGRP - SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia