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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062987
Monto de la Factura
₲ 10.907.850
Nro. Solicitud de Transferencia
64653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.166

Retención DNCP
₲ 38.872
Retención IVA
₲ 297.487
Retención Renta
₲ 198.325
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia