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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0090713
Monto de la Factura
₲ 20.021.570
Nro. Solicitud de Transferencia
142442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.040.148

Retención DNCP
₲ 71.350
Retención IVA
₲ 546.043
Retención Renta
₲ 364.029
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia