Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002914
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 590.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            180539
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 555.452.079
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.081.973
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.097.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.097.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CAMPOS AZULES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80091689-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            36
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12004-21-206928
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 593.150.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 558.181.110
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 558.181.110
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            401561
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONDECORACIONES PARA EL MRE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        