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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017998
Monto de la Factura
₲ 80.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.744.748

Retención DNCP
₲ 283.910
Retención IVA
₲ 2.195.182
Retención Renta
₲ 2.195.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201188
Monto Contrato
₲ 143.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.501.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.501.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores