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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 10.907.912
Nro. Solicitud de Transferencia
80341
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.264.841

Retención DNCP
₲ 38.475
Retención IVA
₲ 297.489
Retención Renta
₲ 297.489
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201371
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.602.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.602.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores