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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0007633
Monto de la Factura
₲ 33.060.765
Nro. Solicitud de Transferencia
30070
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.111.683

Retención DNCP
₲ 116.614
Retención IVA
₲ 901.657
Retención Renta
₲ 901.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores