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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010331
Monto de la Factura
₲ 9.769.059
Nro. Solicitud de Transferencia
197418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.377.834

Retención DNCP
₲ 37.026
Retención IVA
₲ 67.919
Retención Renta
₲ 286.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177176
Monto Contrato
₲ 97.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.736.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.736.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana