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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0011180
Monto de la Factura
₲ 17.157.420
Nro. Solicitud de Transferencia
190149
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.660.149

Retención DNCP
₲ 63.401
Retención IVA
Retención Renta
₲ 490.212
Multa
₲ 943.658

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178886
Monto Contrato
₲ 206.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.764.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.764.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional