Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.259.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.494
Retención DNCP
₲ 11.498
Retención IVA
₲ 88.904
Retención Renta
₲ 88.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171779
Monto Contrato
₲ 177.180.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.544.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.544.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
