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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0123951
Monto de la Factura
₲ 16.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.239.442

Retención DNCP
₲ 57.068
Retención IVA
₲ 441.245
Retención Renta
₲ 441.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171779
Monto Contrato
₲ 177.180.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.544.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.544.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional