Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025450
Monto de la Factura
₲ 13.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194126
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.651.025
Retención DNCP
₲ 47.375
Retención IVA
₲ 366.300
Retención Renta
₲ 366.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172005
Monto Contrato
₲ 42.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.088.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional