Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023788
Monto de la Factura
₲ 3.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.998.155
Retención DNCP
₲ 11.227
Retención IVA
₲ 86.809
Retención Renta
₲ 86.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172005
Monto Contrato
₲ 42.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.088.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional