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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023750
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79321
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.448

Retención DNCP
₲ 1.552
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 12.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172005
Monto Contrato
₲ 42.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.088.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional