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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.712

Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 100.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178853
Monto Contrato
₲ 515.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.468.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.468.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE IMPRESORAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional