Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 11.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.982.872
Retención DNCP
₲ 41.128
Retención IVA
₲ 318.000
Retención Renta
₲ 318.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178853
Monto Contrato
₲ 515.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.468.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.468.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE IMPRESORAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional