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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 58.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.107.455

Retención DNCP
₲ 206.363
Retención IVA
₲ 1.595.591
Retención Renta
₲ 1.595.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169447
Monto Contrato
₲ 715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.502.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.502.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional