Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 59.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.171.833
Retención DNCP
₲ 210.349
Retención IVA
₲ 1.626.409
Retención Renta
₲ 1.626.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169447
Monto Contrato
₲ 715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.502.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.502.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional