Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083881
Monto de la Factura
₲ 9.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.116.914

Retención DNCP
₲ 34.140
Retención IVA
₲ 263.973
Retención Renta
₲ 263.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171353
Monto Contrato
₲ 157.315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.037.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.037.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional