Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 939.867
Nro. Solicitud de Transferencia
84999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.286
Retención DNCP
₲ 3.315
Retención IVA
₲ 25.633
Retención Renta
₲ 25.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170915
Monto Contrato
₲ 392.590.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.532.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.532.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353187
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
