Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012921
Monto de la Factura
₲ 18.854.280
Nro. Solicitud de Transferencia
137792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.976.568
Retención DNCP
₲ 69.671
Retención IVA
₲ 269.347
Retención Renta
₲ 538.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-168621
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.816.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.816.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355722
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional