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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004849
Monto de la Factura
₲ 27.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
60911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.746.011

Retención DNCP
₲ 96.412
Retención IVA
₲ 745.455
Retención Renta
₲ 745.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-173322
Monto Contrato
₲ 409.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360060
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior