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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.821.187

Retención DNCP
₲ 44.267
Retención IVA
₲ 342.273
Retención Renta
₲ 342.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171030
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.260.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363197
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional