Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67793
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.223.102
Retención DNCP
₲ 53.262
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 411.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171030
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.260.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363197
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional