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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0014190
Monto de la Factura
₲ 11.427.935
Nro. Solicitud de Transferencia
76632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.754.206

Retención DNCP
₲ 40.309
Retención IVA
₲ 311.671
Retención Renta
₲ 311.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205923
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.503.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.503.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398352
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica