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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011025
Monto de la Factura
₲ 1.345.149
Nro. Solicitud de Transferencia
144698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.032

Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 36.686
Retención Renta
₲ 36.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-198329
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.358.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.358.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica