Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0015544
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            12846
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            06-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-03-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-03-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MULTIMEDIA SA
        
                                    RUC
                            
            80013185-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            5/5
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13002-12-46606
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.722.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.722.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227832
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Suscripción de Revistas y Diarios
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        