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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000341
Monto de la Factura
₲ 3.742.742
Nro. Solicitud de Transferencia
24647
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2017
Fecha de la Transferencia
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.559.280

Retención DNCP
₲ 13.337
Retención IVA
₲ 102.075
Retención Renta
₲ 68.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores