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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000343
Monto de la Factura
₲ 5.155.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69153
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.025

Retención DNCP
₲ 18.373
Retención IVA
₲ 140.611
Retención Renta
₲ 93.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores