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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000585
Monto de la Factura
₲ 5.982.660
Nro. Solicitud de Transferencia
104434
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.401

Retención DNCP
₲ 21.320
Retención IVA
₲ 163.163
Retención Renta
₲ 108.776
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134054
Monto Contrato
₲ 101.161.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.298.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315368
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores