Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001369
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.222.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18552
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.497.473
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 163.039
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.260.614
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.260.614
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENDERO DE LUZ S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80058773-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            392279
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23006-21-199008
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 798.772.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 751.680.761
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 751.680.761
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392279
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        