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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 10.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.012.687

Retención DNCP
₲ 37.495
Retención IVA
₲ 289.909
Retención Renta
₲ 289.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-168305
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.075.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado