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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 12.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.505.641

Retención DNCP
₲ 43.086
Retención IVA
₲ 333.137
Retención Renta
₲ 333.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-171770
Monto Contrato
₲ 369.550.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.638.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.606.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357878
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas