Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005080
Monto de la Factura
₲ 1.980.240
Nro. Solicitud de Transferencia
29311
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.495
Retención DNCP
₲ 6.985
Retención IVA
₲ 54.007
Retención Renta
₲ 54.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217927
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.656.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.656.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica