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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005228
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364

Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12014-20-188908
Monto Contrato
₲ 579.863.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.008.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.008.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer