Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002601
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.795.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165859
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.453.359
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.441
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 158.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 158.045
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            028
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-23-229970
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 165.510.378
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 165.510.378
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422817
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
        