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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001916
Monto de la Factura
₲ 110.522.004
Nro. Solicitud de Transferencia
91208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.006.505

Retención DNCP
₲ 385.822
Retención IVA
₲ 3.014.238
Retención Renta
₲ 4.018.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.453.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.464.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central