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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006204
Monto de la Factura
₲ 4.286.396
Nro. Solicitud de Transferencia
51741
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.922

Retención DNCP
₲ 14.963
Retención IVA
₲ 116.901
Retención Renta
₲ 155.870
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.925.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.768.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia