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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 214.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37029
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.327

Retención DNCP
₲ 779
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.509.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.410.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia