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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006461
Monto de la Factura
₲ 16.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209921
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.573.720

Retención DNCP
₲ 58.333
Retención IVA
₲ 455.727
Retención Renta
₲ 607.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225073
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.517.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.512.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia