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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015001
Monto de la Factura
₲ 11.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154377
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.424

Retención DNCP
₲ 40.503
Retención IVA
₲ 316.432
Retención Renta
₲ 421.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223941
Monto Contrato
₲ 260.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.353.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.353.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412853
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámara Séptica
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social