Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001173
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 192.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164597
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 183.064
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 686
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
        
                                    RUC
                            
            2373251-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            46
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11001-17-146825
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.562.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.995.727
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.995.727
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            330836
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de útiles e insumos de oficina
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        