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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 8.731.300
Nro. Solicitud de Transferencia
167041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.303.308

Retención DNCP
₲ 31.115
Retención IVA
₲ 238.126
Retención Renta
₲ 158.751
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147089
Monto Contrato
₲ 17.462.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.606.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.606.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional