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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030912
Monto de la Factura
₲ 12.128.553
Nro. Solicitud de Transferencia
33785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.348

Retención DNCP
₲ 46.435
Retención IVA
₲ 84.856
Retención Renta
₲ 236.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136011
Monto Contrato
₲ 417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.113.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.113.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional