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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 2.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.994

Retención DNCP
₲ 7.779
Retención IVA
₲ 59.536
Retención Renta
₲ 39.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-144117
Monto Contrato
₲ 173.792.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.273.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.273.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331302
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional