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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 13.510.877
Nro. Solicitud de Transferencia
49050
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.714.350

Retención DNCP
₲ 47.657
Retención IVA
₲ 368.478
Retención Renta
₲ 368.478
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-215720
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.323.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.323.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores