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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005930
Monto de la Factura
₲ 16.750.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148107
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.929.326

Retención DNCP
₲ 59.692
Retención IVA
₲ 456.829
Retención Renta
₲ 304.553
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127882
Monto Contrato
₲ 125.581.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.434.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.426.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314544
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio de Ingenieria en Ciencias de los Materiales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica