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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005072
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621

Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124273
Monto Contrato
₲ 119.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.551.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.551.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas