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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 8.140.328
Nro. Solicitud de Transferencia
30526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.304

Retención DNCP
₲ 29.009
Retención IVA
₲ 222.009
Retención Renta
₲ 148.006
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132147
Monto Contrato
₲ 17.038.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.367.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas