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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000882
Monto de la Factura
₲ 199.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.120.286

Retención DNCP
₲ 712.442
Retención IVA
₲ 5.452.363
Retención Renta
₲ 3.634.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125533
Monto Contrato
₲ 199.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.120.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.120.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales